Добрый день уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе:
Наша компания (ООО,ОСНО) выступает Агентом по агентскому договору с иностранным заказчиком.
Предмет договора - обеспечение участия иностранного заказчика в выставке.
Агент действует от своего лица и за счет принципала.
После заключения договора перед началом выставки составляется предварительная смета затрат, согласно к-ой Принципал перечисляет денежные средства для исполнения поручения Агентом, Агент расходует этот аванс на оплату услуг третьих лиц.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли начислять НДС на аванс, полученный от иностранного принципала и можно ли услуги третьих лиц перевыставлять Принципалу по курсу на дату получения аванса?